9月23日下午,公司召开了2024年度“四标”管理体系内部审核末次会议。会议由公司法务审计部主任主持,公司党委副书记、工会主席、管理者代表徐向红出席会议。
会上,通报了内部审核结果情况,针对存在的不符合项和观察项,提出了整改要求。徐向红对本次内审工作成效表示充分肯定,他指出,通过本次内审,各单位标准化、体系化管理得以强化,公司贯标工作持续改进。各单位要对不符合或不合格问题及时查明原因,按期完成问题整改,确保本次内部审核工作圆满完成,并做好外审准备。公司将以此次内审为契机,持续完善“四标”管理体系,推动公司管理水平不断提升,为实现高质量发展提供坚强保障。
公司职能部门、项目分公司主要负责人、内审员在主会场参加现场会议,外地分公司主要负责人、内审员在各自分会场同步参加视频会议。
供稿:法务审计部
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